Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1595/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
281.40 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36283576 | 12.09.2017 | |
1598/2017 | Chladničky Súvisiaca objednávka: |
263.81 € | ELEKTROMAX | ELEKTROMAX , Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 13.09.2017 | |
1606/2017 | Podlahovina Súvisiaca objednávka: |
190.01 € | MH-TEX | MH-TEX , Tomáš Moniš ,K.Čulena 12 ,91701 Trnava | 43012311 | 13.09.2017 | |
1605/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
33.77 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 13.09.2017 | |
1601/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
850.91 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 13.09.2017 | |
1604/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
25.95 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 13.09.2017 | |
1603/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
182.08 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.09.2017 | |
1580/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
26.95 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 13.09.2017 | |
1613/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva: |
144.00 € | Andrej Holka | Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 14.09.2017 | |
1612/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
140.44 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.09.2017 | |
1610/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
248.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.09.2017 | |
1611/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
913.48 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 14.09.2017 | |
1614 | Faktúra za dodané služby - viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením. Súvisiaca objednávka: |
681.66 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 14.09.2017 | |
1607/2017 | kosenie trávy, odvoz zeleného odpadu, za obdobie 8/2017, objekt na Spartakovskej 10, Trnava Súvisiaca objednávka: |
306.81 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 0 | 14.09.2017 | |
1615/2017 | PHM Súvisiaca zmluva: |
322.17 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 14.09.2017 | |
1616/2017 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva: |
296.76 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 14.09.2017 | |
1619/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
130.40 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 18.09.2017 | |
1620/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
4.80 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 18.09.2017 | |
1618/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
16.46 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.09.2017 | |
1617/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
20.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.09.2017 | |
0.00 € | 0 | 18.09.2017 | |||||
1622/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva: |
84.84 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 21428819 | 19.09.2017 | |
1625/2017 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka: |
3329.93 € | STEFFER s.r.o. | STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36266027 | 19.09.2017 | |
1624/2017 | Montáž plastových okien Súvisiaca objednávka: |
1998.79 € | ProfiOKNO s.r.o. | ProfiOKNO s.r.o. Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava | 36259888 | 19.09.2017 | |
1628/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 8/2017 na objekty v rozpise Súvisiaca zmluva: |
1268.24 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 20.09.2017 | |
1623/2017 | Okenný komplet 1 modul - trojsklo, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka: |
5910.36 € | FERRO, spol. s r.o. | Karpatská 2, 811 05 Bratislava | 0 | 20.09.2017 | |
1639/2017 | Zameranie a výmena 1 ks okenného skla 4 mm, rozmer 100 x 160 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: |
57.27 € | Marcel Hanák | Stromová ul. č.36, 917 02 Trnava | 0 | 20.09.2017 | |
1627/2017 | vodne a stocne za obdobie 8/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva č.408/2008/TT | 6464.04 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 20.09.2017 | |
1638/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva: |
437.38 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava | 3143193 | 20.09.2017 | |
1633/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva: |
25.80 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.09.2017 | |
1632/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva: |
127.44 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.09.2017 | |
1622/2017 | Mrazená zelenina | 84.84 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.09.2017 | |
1631/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
423.40 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 20.09.2017 | |
1630/2017 | Prteprava osôb Súvisiaca objednávka: |
222.70 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 20.09.2017 | |
1636/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
62.33 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 20.09.2017 | |
1635/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
44.66 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 20.09.2017 | |
1634/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
1313.27 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.09.2017 | |
1644/2017 | Výtlačky Súvisiaca zmluva: |
96.73 € | Copy Print Group a.s. | Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 21.09.2017 | |
1643/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
168.05 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.09.2017 | |
1642/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
239.01 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.09.2017 | |
1640/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
409.39 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.09.2017 | |
1641/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
247.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.09.2017 | |
1629/2017 | Práce a mzdy | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina | 36371271 | 21.09.2017 | |
1626/2017 | vodne a stocne SV za obdobie 06/2017 na objekt Dedinska 9 , Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | 316.14 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 21.09.2017 | |
1646/2017 | Publikácie | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina | 31592503 | 21.09.2017 | |
1645/2017 | Publikácie | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina | 31592503 | 21.09.2017 | |
1648/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
106.57 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36283576 | 22.09.2017 | |
1647/2017 | FARBY Súvisiaca zmluva: |
511.09 € | COROLAK SK s.r.o. | COROLAK SK s.r.o. ,Soblahovská 1486 ,91101 Trenčin | 36254487 | 22.09.2017 | |
1649/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva: |
184.80 € | Andrej Holka | Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 25.09.2017 | |
1651/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva: |
83.28 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.09.2017 |